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322 Treffer, Seite 20 von 33, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2015

    Das Instrument des Reifegrad- Assessments mit COBIT 5 im Revisionsalltag nutzen

    Markus Gaulke
    …: Information Systems Audit and Control Association (Hrsg.): COBIT® Process Assessment Model (PAM): Using COBIT® 5. ISBN 978-1-60420-264- 9 ISACA (2013b)… …: Information Systems Audit and Control Association (Hrsg.): COBIT® Assessor Guide: Using COBIT® 5. ISBN 978-1-60420-265-6 Ratzer, P. / Schmidt, T. / Acs, B /…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2021

    Das geplante Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG)

    Eine kritische Diskussion aus Sicht der Internen Revision
    Univ.-Prof. Dr. Patrick Velte, Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich
    …, S. 820. 17 Vgl. Velte, P. (2020), StuB, S. 824. 18 Vgl. COSO (2013), Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary, S. 1. 19 Vgl… …Control – Integrated Framework, Executive Summary, https:// www.coso.org/Pages/ic.aspx (Stand: 16.12.2020). Ege, M. (2015): Does Internal Audit Function…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

    Interne Revision einer ESG-Strategie

    Schritt-f
    Dr. Matej Drašcek, Prof. Dr. Adriana Rejc Buhovac
    …ESG-Strategie BERUFSSTAND d/3059fc_61ea5985b03c4293960642fdce408eaa. pdf (Stand: 16.07.2024) COSO (2023): Achieving Effective Internal Control over Sustainability… …Reporting (ICSR), Building Trust and Confidence through the COSO Internal Control – Integrated Framework, https://theiia.se/wp-content/…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2020

    Fraud in der Kirche?

    Psychologische Aspekte und Präventionsmaßnahmen aus Sicht der Revision
    Christian M. Beck, Jens Buchholz
    …. Gino, F./Sharek, Z./Moore D. A. (2011): Keeping the illusion of control under control: Ceilings, floors, and imperfect calibration, in: Organizational…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2010

    Revision 2015 – zukünftige Entwicklungen und Anforderungen an die Interne Revision in mittelständischen Unternehmen

    Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel
    …Control Developments in Corporate Governance: changing the role of the external auditor? in: Corporate Governance, 2007, S. 322 ff. Umfeld Person Aufgabe 4… …, Escalating the Role of Internal Audit, Ernst & Young’s Global Internal Audit Survey 2008. Holm, C., Laursen; B.: Risk and Control Developments in Corporate…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2019

    Prüfung der Corporate Governance

    Oder die Frage, wie Internal Audit zu einem wirksamen und effizienten Governance-System im Unternehmen beitragen kann
    Dr. Alexander Jakob, Dr. Marc Jeker
    …effective Risk Management and Control (2013). Zur Entstehung und Rezeption durch Standardsetzer und Regulatoren vgl. Bantleon, U. et al. (2017): WPg, 12/2017… …Komponenten fehlen oder sind nicht implementiert (zum Beispiel Risk Target Operating Model, Risk Governance, Risk Po licy Implementation, Risk and Control…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2010

    Das „Katalogsystem“ – Strukturierung der Prüffelder im Projektsteuerungssystem (Portfolio-, Programm- und Projektmanagement sowie deren Methoden und Standards)

    Bestimmung der Prüfungsinhalte im Projektsteuerungssystem durch eine an systematischen Ordnungskriterien ausgerichtete Auswahl der Prüffelder
    Diplomkaufmann Robert Düsterwald
    …englischen Begriffe. Grau markiert sind die Prüffelder. PCO: Projektkontrollbüro (Projektsteuerungsbüro) = Project Control Office PCS: Projektsteuerungssystem… …= Project Control System PPMO: Projektportfoliomanagement-Büro = Project Portfolio Management Office PMs: Projektportfoliomanagement-Prozess = Project…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2020

    Process Mining in der Internen Revision – Teil 1

    Grundlagen
    Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich
    …. (2009): A business process gap detecting mechanism between information system process flow and internal control flow, Decis. Support. Syst., 47, S. 436–454… …data structure dependent control flow inference, Int. J. Account. Inf. Syst., 25, S. 57–80. 36 ZIR 01.20…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2008

    Zur Prüfung von Marktpreismodellen unter besonderer Berücksichtigung des Value at Risk

    Dr. Michael Eichhorn
    …Prüfung auf andere Felder zu verschieben. Ebenso können Produktprüfungen und komplementäre Prüfungsformen (Targeted Control Reviews, Continuous Audit ing 26… …, Michael/Eichhorn-Schurig, Melanie (2007): Continuous Auditing und Targeted Control Reviews als komplementäre Prüfungsformen in: Zeitschrift Interne Revision, 42, 4, S…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2009

    Veranstaltungshinweise und -vorschau

    Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion
    …Revisionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz FS 39: Know your Customer – Kennen Sie Ihre Kunden wirklich? EB Q: Control Self Assessment als… …Interview-Werkstatt 08. 10. – 09. 10. 2009 A. Kämper-Laube Seminar CCSA Control Self Assessment Workshop 04. 11. – 05. 11. 2009 Dr. U. Hahn Certificate in Controled…
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