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Aus der Reihe: "DIIR-Schriftenreihe"

Revision des Internen Kontrollsystems
Prüfungsleitfäden zu Funktion und Wirksamkeit

    Herausgeber:
  • DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
    Herausgeber der Reihe
  • DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

Erscheinungsjahr: 2020

Das Interne Kontrollsystem (IKS) stellt die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Überwachungsinstrumente und -mechanismen von Unternehmen auf den Prüfstand: Mit Kontrollen soll angemessen sichergestellt werden, dass wesentliche Geschäftsprozesse und -aktivitäten möglichst effektiv, effizient und fehlerfrei ablaufen. Der im DIIR-Arbeitskreis „Revision des Finanz- und Rechnungswesens" entwickelte Praxisleitfaden unterstützt Sie bei der Prüfung der Wirksamkeit des IKS in kaufmännischen Prüfungsgebieten mit prägnanten Darstellungen und vielen Beispielen für Unternehmen aller Größen. Mit über 30 einzelnen Prüfungsleitfäden zum Internen Kontrollsystem und allen in diesem Kontext wesentlichen kaufmännischen Prüfungsgebieten.

Inhaltsverzeichnis

  • Vorwort
    Seiten 5 - 6
  • Inhaltsverzeichnis
    Seiten 7 - 8
  • Abkürzungsverzeichnis
    Seiten 9 - 13
  • Abbildungsverzeichnis
    Seite 15
  • Tabellenverzeichnis
    Seite 17
  • 1 Einleitung
    Seiten 19 - 30
  • 2 Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems

    • 2.1 Beschaffungs-/Einkaufsmanagement
      Seiten 31 - 72
    • 2.2 Produktion
      Seiten 73 - 89
    • 2.3 Forschung und Entwicklung
      Seiten 90 - 102
    • 2.4 Marketing und Vertrieb
      Seiten 103 - 126
    • 2.5 Personal
      Seiten 127 - 135
    • 2.6 Geschäftsbesorgung/Outsourcing
      Seiten 136 - 142
    • 2.7 Anlagenmanagement
      Seiten 143 - 164
    • 2.8 Lagerwirtschaft/Bestandsmanagement
      Seiten 165 - 207
    • 2.9 Debitorenmanagement (Forderungen)
      Seiten 208 - 217
    • 2.10 Kreditorenmanagement (Verbindlichkeiten)
      Seiten 218 - 225
    • 2.11 Rechnungswesen
      Seiten 226 - 246
    • 2.12 Finanzen/Treasury
      Seiten 247 - 306
    • 2.13 Berichtswesen/Controlling
      Seiten 307 - 313
    • 2.14 Umsatzsteuer & Zoll
      Seiten 314 - 336
    • 2.15 Informationstechnologie
      Seiten 337 - 347
    • 2.16 Corporate Governance
      Seiten 348 - 363
  • Literaturverzeichnis
    Seiten 365 - 370
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mit Smartlink: https://www.internerevisiondigital.de/978-3-503-16659-6

Als gedrucktes Werk mit dem Titel Revision des Internen Kontrollsystems erschienen.


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