INTERNE REVISIONdigital
  • Kontakt
  • |
  • Impressum
  • |
  • Datenschutz
  • |
  • AGB
  • |
  • Hilfe
Hilfe zur Suche
Login | Registrieren
Sie sind Gast
  • Home
    • Nachrichten
    • Neu auf
    • Top Themen
  • Inhalt
    • eJournal
    • eBooks
    • Mediathek
    • Lexikon
    • Partner-Know-how
    • Standards/Methoden
  • Service
    • Infodienst
    • Kontakt
    • Stellen
    • Veranstaltungen
  • Bestellen
  • Über
    • Kurzporträt
    • Mediadaten
    • Benutzerhinweise

Suche verfeinern

Nutzen Sie die Filter, um Ihre Suchanfrage weiter zu verfeinern.

Ihre Auswahl

  • nach Inhalt
    (Auswahl entfernen)
  • nach "eBook-Kapitel"
    (Auswahl entfernen)

… nach Suchfeldern

  • Titel (5)

… nach Büchern

  • Accounting Fraud (33)
  • Corporate Governance und Interne Revision (22)
  • Anforderungen an die Interne Revision (14)
  • Global Management Challenges for Internal Auditors (12)
  • WpPG (12)
  • Praxis der Internen Revision (11)
  • Controlling und Corporate Governance-Anforderungen (10)
  • Praxishandbuch Risikomanagement (9)
  • Vernetzung von Risikomanagement und Controlling (9)
  • Betriebswirtschaftliche Grundsätze für Compliance-Management-Systeme (8)
  • IT-Compliance (8)
  • 50 Jahre ZIR: Meilensteine der Internen Revision (7)
  • Corporate Governance in der Finanzwirtschaft (7)
  • Handbuch Compliance-Management (7)
  • Zentrale Tätigkeitsbereiche der Internen Revision (7)
  • Handbuch Integrated Reporting (6)
  • Handbuch der Internen Revision (6)
  • Integration der Corporate-Governance-Systeme (6)
  • Interne Revision aktuell (6)
  • Quality Control und Peer Review in der Internen Revision (6)
  • Rechtliche Grundlagen des Risikomanagements (6)
  • Revision der IT-Governance mit CoBiT (6)
  • Auditing Payroll (5)
  • Common Body of Knowledge in Internal Auditing (5)
  • Entwicklungen und Tendenzen der Wirtschaftswissenschaften (5)
  • Operational Auditing (5)
  • Risk Management Practices of SMEs (5)
  • Supply Risk Management (5)
  • Unternehmenssteuerung im Umbruch (5)
  • Benchmarking in der Internen Revision (4)
  • Compliance für KMU (4)
  • Compliance kompakt (4)
  • Digitale Risiken und Werte auf dem Prüfstand (4)
  • Erfolgreiches Risikomanagement mit COSO ERM (4)
  • Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken (4)
  • Handbuch Anti-Fraud-Management (4)
  • Handbuch Compliance international (4)
  • Praxishandbuch Korruptionscontrolling (4)
  • Revision von Vertrieb und Marketing (4)
  • Systemprüfungen in Kreditinstituten (4)
  • The Role of Internal Audit in Corporate Governance in Europe (4)
  • Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten (3)
  • Integriertes Revisionsmanagement (3)
  • Interne Kontrollsysteme (IKS) (3)
  • Korruption als internationales Phänomen (3)
  • Praxishandbuch Interne Revision in der öffentlichen Verwaltung (3)
  • Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision (3)
  • Wettbewerbsvorteil Risikomanagement (3)
  • Zusammenarbeit von Interner Revision und Abschlußprüfer (3)
  • Bankkalkulation und Risikomanagement (2)
  • Compliance- und Risikomanagement (2)
  • Corporate Governance, Abschlussprüfung und Compliance (2)
  • Die Interne Revision als Change Agent (2)
  • Die Zukunft der Internen Revision (2)
  • Digitalisierung der Prüfung (2)
  • Forensische Datenanalyse (2)
  • Governance, Risk und Compliance im Mittelstand (2)
  • Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität (2)
  • Handbuch MaRisk (2)
  • IT-Audit (2)
  • Interne Revision im Krankenhaus (2)
  • Interne Revision und Corporate Governance (2)
  • Nachhaltigkeit - Resilienz - Cybersicherheit (2)
  • Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten (2)
  • Qualitätsmanagement im Revisionsprozess (2)
  • Revision des Internen Kontrollsystems (2)
  • Risikomanagement für Aufsichtsräte (2)
  • Risikomanagement in Kommunen (2)
  • Risikomanagement und Frühwarnverfahren in Kreditinstituten (2)
  • Risikoquantifizierung (2)
  • Schutz vor Social Engineering (2)
  • Verantwortung in der digitalen Datenanalyse (2)
  • Big Data - Systeme und Prüfung (1)
  • BilMoG und Interne Revision (1)
  • Corporate Governance von Kreditinstituten (1)
  • Das 1x1 der Internen Revision (1)
  • Digitale Datenanalyse, Interne Revision und Wirtschaftsprüfung (1)
  • Digitale Forensik (1)
  • Elektronische Betriebsprüfung (1)
  • Erfolgreiches Risikomanagement im Mittelstand (1)
  • IT-Unterstützung für Interne Revision und Wirtschaftsprüfung (1)
  • Internationale E-Discovery und Information Governance (1)
  • Leitfaden zur Prüfung von Projekten (1)
  • MaRisk VA erfolgreich umsetzen (1)
  • Methoden der Korruptionsbekämpfung (1)
  • Praxishandbuch internationale Compliance-Management-Systeme (1)
  • Praxisleitfaden Risikomanagement im Mittelstand (1)
  • Prüfungsausschuss und Corporate Governance (1)
  • Prüfungsleitfaden Revision externer Mitarbeiter (1)
  • Revision der Beschaffung spezieller Dienstleistungen (1)
  • Revision der Beschaffung von Logistik- und Cateringdienstleistungen sowie Compliance im Einkauf (1)
  • Revision des Finanzwesens (1)
  • Revision des externen Rechnungswesens (1)
  • Revision von Sachinvestitionen (1)
  • Spezifische Prüfungen im Kreditbereich (1)
  • Stiftungsverbundene Unternehmen in Deutschland (1)
  • Unternehmenseigene Ermittlungen (1)
  • Vorträge für das WP-Examen (1)
  • Wertpapier-Compliance in der Praxis (1)
  • Zielgerichtetes Risikomanagement für bessere Unternehmenssteuerung (1)

Alle Filter anzeigen

… nach Jahr

  • 2025 (7)
  • 2024 (5)
  • 2023 (6)
  • 2022 (3)
  • 2021 (21)
  • 2020 (4)
  • 2019 (8)
  • 2018 (26)
  • 2017 (8)
  • 2016 (16)
  • 2015 (26)
  • 2014 (46)
  • 2013 (9)
  • 2012 (26)
  • 2011 (18)
  • 2010 (73)
  • 2009 (75)
  • 2007 (22)

Alle Filter anzeigen

Alle Filter entfernen

DIIR

Logo DIIR

INTERNE REVISIONdigital Partner

Logo BRL

INTERNE REVISIONdigital Partner

zum Puhnani Podcast

INTERNE REVISIONdigital

ist ein Angebot des

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Instagram LinkedIn X Xing YouTube

Am häufigsten gesucht

Risikotragfähigkeit Handbuch Interne Kontrollsysteme IPPF Framework control Datenanalyse Corporate Meldewesen Leitfaden zur Prüfung von Projekten Revision IPPF Sicherheit Management Governance Risk Revision

Suchergebnisse

399 Treffer, Seite 30 von 40, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Praxis der Internen Revision

    Interne Revision - Grundlagen, Normen und Tätigkeitsfelder

    Thomas Amling, Ulrich Bantleon
    …Vergütung der Geschäftsführung (Praktischer Leitfaden) Kontrollumgebung (Control Environment) (Praktischer Leitfaden) Abb. 7: Konkretisierung…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten

    Banksteuerung und Aufsichtstätigkeit vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen

    Heinz-Dieter Smeets, Albrecht Michler
    …Institutions Deregulation and Monetary Control Act von 1980 beseitigt. Es erfolgte eine stufenweise Aufhebung der Höchstzinsgrenzen bis zum März 1986. Welche… …der Zeit ihre Ge- schäftsfelder ausweiten. Erst durch den Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act aus dem Jahr 1980 war es den…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch WpPG

    Anh. XXII EU-ProspV Für die Zusammenfassung vorgeschriebene Angaben

    Dr. Timo Holzborn, Elke Glismann
    …is directly or indirectly owned or controlled and by whom and describe the nature of such control. 1 B.7 Selected historical key financial information… …securitisation program inclu- ding information on the direct or indirect ownership or control between those parties. 7 B.22 Where, since the date of incorporation…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

    Externes Risikoreporting

    Prof. Dr. Michael Dobler
    …Management: Systems, Internal Control and Corporate Gover- nance, Oxford 2008. 5 Vgl. Dobler, M. (2004): Risikoberichterstattung – Eine ökonomische Analyse…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

    USA

    Anna Rode
    …......................................................... 665 2.3 Bilanzführungspflicht und Revision – record keeping and internal control… …Commission, FCPA Leitfaden (2012), S. 27 USA 667 2.3 Bilanzführungspflicht und Revision – Record Keeping and Internal Control 2.3.1 Einführung…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Integrated Reporting

    Integrierte Berichterstattung aus der Perspektive der Abschlussprüfung

    Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann, Dr. Matthias Schmidt
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance in der Finanzwirtschaft

    Corporate Governance Berichterstattung im Rahmen der jährlichen Finanzberichterstattung

    Prof. Dr. Anne d'Arcy
    …Hinblick auf einen funktionsfähigen „Market for Corporate Control“ erhöhen.16 Das Gesetz selbst konkretisiert in Nr. 1–9 relativ weitgehend die… …275 konzepts. Dabei dürfte insbesondere das COSO Internal Control – Integrated Framework eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus geben DRS 20.K175…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance für KMU

    Organisation von Compliance-Management in KMU

    Stefan Behringer
    …Rationalität von Führung als Aufgabe des Control- ling?, DBW, 59. Jg. (1999), S. 731ff. Organisation von Compliance-Management in KMU 253 Parallelen…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Entwicklungen und Tendenzen der Wirtschaftswissenschaften

    Die Bilanzierung des Geschäftswerts in der angloamerikanischen Bilanzierung

    Eine historische Betrachtung
    Prof. Dr. Peter Wollmert, Dr. Bettina Beyer
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Risikomanagement in Kommunen

    Ziele, Akteure und Rechtsrahmen

    Prof.Dr. Gunnar Schwarting
    …rufen… Illusion of Control Menschen glauben oft, mehr Kontrolle über zufällige Ereignisse zu haben, als es tatsächlich der Fall ist… Omission-Bias Der… …anderen Jugendämtern nach sich ziehen. Die Illusion of Control zeigt sich u. a. in der Auffassung, Risiken im Straßenverkehr beherrschen zu können, obwohl…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
◄ zurück 28 29 30 31 32 weiter ►
  • Kontakt
  • |
  • Impressum
  • |
  • Datenschutz
  • |
  • Cookie-Einstellung
  • |
  • AGB
  • |
  • Hilfe

Die Nutzung für das Text und Data Mining ist ausschließlich dem Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG vorbehalten. Der Verlag untersagt eine Vervielfältigung gemäß §44b UrhG ausdrücklich.
The use for text and data mining is reserved exclusively for Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG. The publisher expressly prohibits reproduction in accordance with Section 44b of the Copy Right Act.

© 2026 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße 30 G, 10785 Berlin
Telefon: +49 30 25 00 85-0, Telefax: +49 30 25 00 85-305 E- Mail: ESV@ESVmedien.de
Erich Schmidt Verlag        CONSULTINGBAY        Zeitschrift Interne Revision

Wir verwenden Cookies.

Um Ihnen ein optimales Webseitenerlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies. Mit dem Klick auf „Alle akzeptieren“ stimmen Sie der Verwendung von allen Cookies zu. Für detaillierte Informationen über die Nutzung und Verwaltung von Cookies klicken Sie bitte auf „Anpassen“. Mit dem Klick auf „Cookies ablehnen“ untersagen Sie die Verwendung von zustimmungspflichtigen Cookies. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einstellungen jederzeit individuell anzupassen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Anpassen Cookies ablehnen Alle akzeptieren

Cookie-Einstellungen individuell konfigurieren

Bitte wählen Sie aus folgenden Optionen:




zurück